|
|
|
|
职位描述 |
|
岗位介绍: 1、监督和落实各部门、各分子公司内控制度执行的有效性; 2、进行公司内部控制自我评价工作,跟踪并督促内控整改落实工作,协助出具内控自我评价报告; 3、编制并整理审计工作底稿,独立完成审计报告、管理建议书的编写; 4、对接外部审计机构和集团审计部门对公司的审计工作; 5、对公司投资、工程建设项目、项目招投标等重大经济活动进行审计监督; 6、完成上级领导交办的其他工作任务。 7、薪资范围6k-9k。
岗位要求: 1、本科及以上学历,财务、会计、审计相关专业优先; 2、有会计、审计等从业资格优先考虑; 3、正直、原则性强,具备较好的沟通协调能力。 |
|
|
|
|
|
|