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1.协助建立公司审计管控机制,协助编制审计规章制度。协助组织开展企业年度审计、内部财务审计、经济责任审计、专项审计等工作,跟进监督审计结果运用。指导、协助子公司有关审计事务;配合上级单位及外部审计机构开展相关审计工作。 2.协助对公司各内部机构、子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。 3.协助对公司各内部机构、子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等。 4.协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。每季度向董事会或者审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计工作情况和发现的问题。 5.协助监事会开展日常工作。 6.协助做好审计工作。 7.完成公司交办的其他任务。 |
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