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审计专员/助理 点击:14次
工作编号:1633920
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海尔集团公司 查看企业资料及职位
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2025-11-28 |
| 青岛市- 5年以上经验 | 本科及以上 | 招1人 | |
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职责描述
1.承接集团战略投资平台战略目标,建立并持续迭代投资业务内控管理制度与流程,涵盖募资、项目尽调、投决审批、投后管理、退出全环节,明确内控标准、各环节风险底线、防控主任、防控策略与执行要求。
2.建立并持续迭代风险分类分级评价体系,驱动问题早发现/早处理/早闭环;
3.定期开展投资业务内控检查与专项审计,排查流程漏洞、合规风险及操作风险,形成检查报告并推动问题闭环整改,并通过审计问题关差,进一步促进流程体系升级;
4.跟踪监管政策及行业内控规范更新,解读政策要求并落地到内控体系中,确保投资业务与监管要求持续适配。
5.负责组织和筹备投决会会议,整理存档会议纪要,跟踪落实会议决议,对投决委员的履职情况进行评价;
6.建立数字化风控模型和流程体系,提升投资全流程的风险预防与应对能力。
任职要求
1.本科及以上学历,金融、财会、法律、审计等相关专业,具备CFA、CPA、FRM、法律职业资格等证书者优先。
2.5年以上投资机构、金融机构内控、合规、审计相关工作经验,熟悉股权投资、证券投资等业务模式及全流程风险点。
3.精通金融行业监管政策、投资业务相关法律法规及内控规范,具备较强的风险识别、分析与解决能力。
4.具备严谨的逻辑思维、细致的工作态度,优秀的书面/口头表达能力及跨部门沟通协调能力。
5.价值观:目标导向,能咬住目标,以创造价值为己任,原则性强,具备良好的职业操守与保密意识,能独立开展内控审查与检查工作。
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