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?1.制度执行监督? +++评估和维护内部控制体系,检查制度缺失与执行偏差,提出优化建议。?? +++拟定年度稽核计划并组织实施,覆盖财务收支、业务流程、管理效能等关键领域。 2.合规性审查? +++核查会计凭证合法性,涉及票据资质、经济事项真实性和审批手续完备性审查。 +++监控收入确认与成本分摊合规性,防范跨期费用调节等违规操作。 3.风险管理职能 +++识别业务流程中的异常点与风险点,建立防控标准。 +++针对应收账款周转率等核心指标波动进行成因分析,提出优化建议。 4.报告与改进闭环 +++撰写包含问题披露及整改建议的稽核报告,定期追踪改进成效。 +++将稽核发现问题纳入绩效考核体系,促进管理质量持续提升。
职业能力要求 1.需掌握财务审计、风险管理等专业知识,具备数据分析能力。 2.要求2年以上相关经验,熟悉所在行业业务流程。?? 3.需遵守保密规范,仅向指定层级汇报异常发现。??
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