|
|
|
|
职位描述 用小程序查看更多 |
|
1、协助负责人推进审计线重点工作落地,统筹审计成果收集、分析与运用,深度挖掘审计价值并推动转化 2、协助开展审计项目质量控制体系的持续优化及实施,跟进审计项目进度,保障立项、评审、发文等关键环节实施 3、协助开展部门日常运营管理,包括但不限于人员招聘/培训/考评、部门预算编制与执行跟进、流程机制优化及综合事务处理,承接人资、财务等接口工作 4、参与航空、金融领域审计业务,以风险为导向,适时参加审计项目、模型建设/运维工作,驱动业务侧风险改善1、价值观及价值贡献:符合公司价值观要求且评估合格,无行政扣分,上年度绩效B3及以上 2、学历要求:全日制大学本科学历及以上 3、专业能力:熟悉公司业务流程,具备内部审计、内部控制相关专业知识,熟练掌握数据分析技能 4、核心能力:具备审计视野、管理思维、组织协调与沟通能力、逻辑分析能力;具备较强的责任心,进取心和求知欲。 5、经验要求:具备较为丰富的业务组织跨领域经营管理经验,有经营管理部、航空业务、金融业务从业经验者优先考虑 |
|
|
|
|
|
|